Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE TERZO | 24/06/2021 |
Impegno di spesa per rimborso somme non dovute per verbali del Codice della Strada. |
SETTORE TERZO reg.gen. 610 num.part. 304 del 24/06/2021 Impegno di spesa per rimborso somme non dovute per verbali del Codice della Strada. |
|||
| SETTORE TERZO | 24/06/2021 |
Impegno di spesa per i Servizi di Base ANCITEL nei confronti della ditta Anci Digitale Spa. |
SETTORE TERZO reg.gen. 609 num.part. 303 del 24/06/2021 Impegno di spesa per i Servizi di Base ANCITEL nei confronti della ditta Anci Digitale Spa. |
|||
| SETTORE TERZO | 24/06/2021 |
IMPEGNO SPESA DI IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/2020 al 31/12/2020- LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA -POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM 02/080+393. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 608 num.part. 302 del 24/06/2021 IMPEGNO SPESA DI IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/2020 al 31/12/2020- LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA -POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM 02/080+393. |
||
| SETTORE TERZO | 24/06/2021 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200108 MESE DI GIUGNO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 607 num.part. 301 del 24/06/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200108 MESE DI GIUGNO 2021 |
||
| SETTORE TERZO | 24/06/2021 |
Determinazione a Contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2a del D. Lgs. 50/2016. AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 615 num.part. 300 del 24/06/2021 Determinazione a Contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2a del D. Lgs. 50/2016. AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 |
||
| SETTORE TERZO | 24/06/2021 |
ULTERIORE impegno di spesa di Euro 5.000,00 per la fornitura di materiale vario: MATERIALE IDRICO -SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA nei confronti della Ditta Giaimi Rosario con sede in Corso Sicilia,12 a Finale (PA) P.IVA 04365090820. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 606 num.part. 299 del 24/06/2021 ULTERIORE impegno di spesa di Euro 5.000,00 per la fornitura di materiale vario: MATERIALE IDRICO -SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA nei confronti della Ditta Giaimi Rosario con sede in Corso Sicilia,12 a Finale (PA) P.IVA 04365090820. |
||
| SETTORE PRIMO | 24/06/2021 |
LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI CEFALU' PER CANONE AFFITTO III° BIMESTRE 2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 601 num.part. 250 del 24/06/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI CEFALU' PER CANONE AFFITTO III° BIMESTRE 2021 |
||
| SETTORE PRIMO | 24/06/2021 |
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE- MAGGIO 2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 603 num.part. 249 del 24/06/2021 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE- MAGGIO 2021 |
||
| SETTORE PRIMO | 24/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MANUALE DALLA DITTA MAGGIOLI |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 600 num.part. 248 del 24/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MANUALE DALLA DITTA MAGGIOLI |
||
| SETTORE PRIMO | 23/06/2021 |
Liquidazione Fattura alla SOC.COOP. ARL LA NATURA , con sede in Polizzi Generosa C/DA Pietà (PA) per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale Mese di Maggio 2021. |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 599 num.part. 247 del 23/06/2021 Liquidazione Fattura alla SOC.COOP. ARL LA NATURA , con sede in Polizzi Generosa C/DA Pietà (PA) per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale Mese di Maggio 2021. |
||
| SETTORE PRIMO | 23/06/2021 |
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 602 num.part. 246 del 23/06/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 |
||
| SETTORE SECONDO | 23/06/2021 |
LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SEMESTRALE ALLE CIRCOLARI ENTI ON LINE. |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 597 num.part. 59 del 23/06/2021 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SEMESTRALE ALLE CIRCOLARI ENTI ON LINE. |
||
| SETTORE TERZO | 22/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI LUGLIO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 594 num.part. 298 del 22/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI LUGLIO 2021 |
||
| SETTORE TERZO | 22/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI MAGGIO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 593 num.part. 297 del 22/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI MAGGIO 2021 |
||
| SETTORE TERZO | 22/06/2021 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING QUARTO BIMESTRE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 592 num.part. 296 del 22/06/2021 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING QUARTO BIMESTRE 2021 |
||
| SETTORE TERZO | 22/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PROVENIENTI DAL COMUNE DI POLLINA MESE DI MAGGIO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 591 num.part. 295 del 22/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PROVENIENTI DAL COMUNE DI POLLINA MESE DI MAGGIO 2021 |
||
| SETTORE TERZO | 22/06/2021 |
NOMINA FIGURA DI RUP DEI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI POLLINA |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 595 num.part. 294 del 22/06/2021 NOMINA FIGURA DI RUP DEI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI POLLINA |
||
| SETTORE TERZO | 22/06/2021 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2a del D.Lgs 50/2016. Affidamento e Impegno di spesa dellimporto di Euro 1.640,00 nei confronti della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Cefalù - partita I.V.A.:00677970824 per stipula polizza fideiussoria per Concessione Demaniale Marittima ai sensi dellart. 17 R.C.N., e liquidazione |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 589 num.part. 293 del 22/06/2021 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2a del D.Lgs 50/2016. Affidamento e Impegno di spesa dellimporto di Euro 1.640,00 nei confronti della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Cefalù - partita I.V.A.:00677970824 per stipula polizza fideiussoria per Concessione Demaniale Marittima ai sensi dellart. 17 R.C.N., e liquidazione |
||
| SETTORE TERZO | 22/06/2021 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2/a del D Lgs 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PARZIALE DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE ANNO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 588 num.part. 292 del 22/06/2021 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2/a del D Lgs 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PARZIALE DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE ANNO 2021 |
||
| SETTORE TERZO | 22/06/2021 |
Oggetto Lavori di Consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa Maria SS. Della Lettera alla Torre di Finale CUP G45E18000130001 CIG 8030793408 Presa atto e approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art 106 c. 2 del D.Lgs 50/16 Impegno ulteriori somme alla Ditta Ati Scifo Giorgio Di Raimondo Carmelo |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 605 num.part. 291 del 22/06/2021 Oggetto Lavori di Consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa Maria SS. Della Lettera alla Torre di Finale CUP G45E18000130001 CIG 8030793408 Presa atto e approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art 106 c. 2 del D.Lgs 50/16 Impegno ulteriori somme alla Ditta Ati Scifo Giorgio Di Raimondo Carmelo |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale